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- lsx21/2018-00480
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中国共产党鲁山县委员会农村工作办公室2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共鲁山县委农村工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共鲁山县委农村工作办公室概况
一、部门职责
中共鲁山县委农村工作办公室主要职责是:
1、承担县改善农村人居环境工作领导小组的日常工作;
2、研究提出年度行动计划,统筹协调领导小组各成员单位安排下达当年实施方案、工作任务;
3、筹备全县改善农村人居环境工作有关会议,负责全县改善农村人居环境工作领导讲话、汇报、文件等有关材料起草工作;
4、负责全县改善农村人居环境工作的信息统计、收集、整理、上报、编发和研究工作;
5、负责制定全县改善农村人居环境工作考核办法,并对县直有关单位、各乡(镇、办事处)进行督查考核;
6、承办县改善农村人居环境工作领导组交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共鲁山县委农村工作办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:
中共鲁山县委农村工作办公室本级
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
|
| 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4325626.20 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 86117.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 24737.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 2500000.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 8219969.66 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 32979.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
| ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
| ||
本年收入合计 | 24 | 4325626.20 | 本年支出合计 | 60 | 10863802.66 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 14492701.78 | 交纳所得税 | 62 |
| ||
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
| ||
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 64 |
| ||
经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
| ||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 7954525.32 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
| ||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 |
| ||
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
| ||
| 34 |
|
| 70 |
| ||
| 35 |
|
| 71 |
| ||
总计 | 36 | 18818327.98 | 总计 | 72 | 18818327.98 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
|
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| 公开02表 | |||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
|
|
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|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 4325626.20 | 4325626.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86117.00 | 86117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82454.00 | 82454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82454.00 | 82454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3663.00 | 3663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2035.00 | 2035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1628.00 | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1681793.20 | 1681793.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业 | 551793.20 | 551793.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 551793.20 | 551793.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 1130000.00 | 1130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1130000.00 | 1130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
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|
|
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| 公开03表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 10863802.66 | 692362.17 | 10171440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86117.00 | 86117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82454.00 | 82454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82454.00 | 82454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3663.00 | 3663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2035.00 | 2035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1628.00 | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 8219969.66 | 548529.17 | 7671440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 农业 | 7089969.66 | 548529.17 | 6541440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | 548529.17 | 548529.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 6541440.49 | 0.00 | 6541440.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 1130000.00 | 0.00 | 1130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1130000.00 | 0.00 | 1130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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|
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|
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| 公开04表 | |||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4325626.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86117.00 | 86117.00 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 24737.00 | 24737.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 8219969.66 | 8219969.66 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 32979.00 | 32979.00 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4325626.20 | 本年支出合计 | 54 | 10863802.66 | 10863802.66 | 0.00 | ||||
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 14492701.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7954525.32 | 7954525.32 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 14492701.78 | 基本支出结转 | 57 |
|
|
| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 |
|
|
| ||||
| 29 |
|
| 59 |
|
|
| ||||
总计 | 30 | 18818327.98 | 总计 | 60 | 18818327.98 | 18818327.98 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| 10863802.66 | 692362.17 | 10171440.49 |
|
|
|
| |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| 86117.00 | 86117.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
| 82454.00 | 82454.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
| 82454.00 | 82454.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| 3663.00 | 3663.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| 2035.00 | 2035.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| 1628.00 | 1628.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
| 24737.00 | 24737.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
| 24737.00 | 24737.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
| 24737.00 | 24737.00 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||||
211 | 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
|
|
|
| ||||||||
21104 | 自然生态保护 |
|
|
|
|
|
| 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
|
|
|
| ||||||||
2110402 | 农村环境保护 |
|
|
|
|
|
| 2500000.00 | 0.00 | 2500000.00 |
|
|
|
| ||||||||
213 | 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 8219969.66 | 548529.17 | 7671440.49 |
|
|
|
| ||||||||
21301 | 农业 |
|
|
|
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| 7089969.66 | 548529.17 | 6541440.49 |
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2130101 | 行政运行 |
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| 548529.17 | 548529.17 | 0.00 |
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2130126 | 农村公益事业 |
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| 6541440.49 | 0.00 | 6541440.49 |
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21305 | 扶贫 |
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| 1130000.00 | 0.00 | 1130000.00 |
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2130504 | 农村基础设施建设 |
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| 1130000.00 | 0.00 | 1130000.00 |
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221 | 住房保障支出 |
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| 32979.00 | 32979.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 |
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| 32979.00 | 32979.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
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| 32979.00 | 32979.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开06表 | ||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
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| 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
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301 | 工资福利支出 | 600428.00 | 302 | 商品和服务支出 | 37575.17 | 310 | 其他资本性支出 | 21380.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 441264.00 | 30201 | 办公费 | 28600.17 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 48310.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 21380.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 28400.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82454.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 32979.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8975.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 32979.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 633407.00 | 公用经费合计 | 58955.17 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 8975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8975.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县委农村工作办公室 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
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| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
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| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
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| 合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1881.83万元。与2016年度相比,收、支总计各减少717.3万元,下降27.6%。主要原因是新农村建设投入减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计432.56万元,其中:财政拨款收入432.56万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1086.38万元,其中:基本支出69.23万元,占6.37%;项目支出1017.14万元,占93.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1881.83万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少717.3万元,下降27.6%。主要原因是新农村建设投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1086.38万元,占支出合计的57.73%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.48万元,下降5.52%。主要原因是新农村建设投入减少。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1086.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1086.38万元,占100%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.65万元,支出决算为1086.38万元,完成年初预算的350.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:新农村建设资金结转数额较大,列支到2018年度。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.65万元,支出决算为69.24万元,完成年初预算的114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下乡检查督导任务较多,差旅开支增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为250万元,支出决算为1017.14万元,完成年初预算的406.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新农村建设资金结转数额较大,列支到2018年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.24万元。与2016年度相比,增加16.03万元,增长30.13%,主要原因:工资上调及当年下乡检查督导任务较多,差旅开支增加。其中:人员经费63.3407万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出;公用经费5.895517万元,主要包括:办公费、公务接待费、商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.9万元,完成预算的90%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.9万元,完成预算的90%。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元,下降2.17%,主要原因是上级检查减少。
县委农办2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员130人次(不包括陪同人员)。
八、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出3.76万元,较2016年度减少14.65万元,下降79.58%。减少的主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,尽量压减机关运行支出。
九、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额2.14万元,其中:政府采购货物支出2.14万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资
豫公网安备41042302000135号